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安迪苏:安迪苏2024年度内部控制审计报告.pdf

上传人: 向** 编号:615812 2025-02-28 3页 904.60KB

蓝星安迪苏股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 第 1 页,共 2 页 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2500715号 蓝星安迪苏股份有限公司全体股东:按照企业内部控制审计指引及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任 按照企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话+86(10)8508 5000 传真+86(10)8518 5111 网址 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

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