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ST舜喆B:2020年年度报告.PDF

上传人: 拾亿 编号:208269 2021-04-30 140页 660.28KB

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*ST舜喆B

1、广东舜喆(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 广东舜喆(集团)股份有限公司广东舜喆(集团)股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-035 2021 年年 04 月月 广东舜喆(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责

2、任。公司负责人陈鸿成、主管会计工作负责人陈金才及会计机构负责人公司负责人陈鸿成、主管会计工作负责人陈金才及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)阳恒丽声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。阳恒丽声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事未亲自出席董事职务职务 未亲自出席会议未亲自出席会议原因原因 被委托人姓名被委托人姓名 陈鸿海陈鸿海 董事董事 公务公务 陈东伟陈东伟 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)

3、对公司尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年审计报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。年审计报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)对公司尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度内部控制审计报告出具了否定意见,公司在内部控制方面存在重大缺陷。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。年度内部控制审计报告出具了否定意见,公司在内部控制方面存在重大缺陷。本公司董事会、监事会

4、对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。公司股票价格在公司股票价格在 2021 年年 3 月月 15 日至日至 2021 年年 4 月月 12 日期间,通过深交所交易系统连续日期间,通过深交所交易系统连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元,触及深交所规定的股票终止上市情形。公司股票已于元,触及深交所规定的股票终止上市情形。公司股票已于 2021 年年 4 月月 13 日开市起停牌。公司股票被深交所根据规定作出终止上市决定,不设退市整理期,公司股票于十五个交易日日开市起停牌。公司股票被深交所根据规定作出终止上市决定,不设退市整理期,公司股票于十五个交易

5、日广东舜喆(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 内摘牌。公司股票被终止上市后,将按照相关规定,及时聘请股份转让服务机构,安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所转让股份。公司将办理好股票终止上市后的相关事宜。内摘牌。公司股票被终止上市后,将按照相关规定,及时聘请股份转让服务机构,安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所转让股份。公司将办理好股票终止上市后的相关事宜。公司未来将继续以黄金珠宝销售为主要业务,逐步解决审计报告中的保留和强调事项段涉及的事项,完善和健全内部控制。其次,公司未来发展的重中之重是将重新规划和调整业务,解决可持续性发展问题,提升公司盈利能力

6、。持续探索并解决境内上市外资股(公司未来将继续以黄金珠宝销售为主要业务,逐步解决审计报告中的保留和强调事项段涉及的事项,完善和健全内部控制。其次,公司未来发展的重中之重是将重新规划和调整业务,解决可持续性发展问题,提升公司盈利能力。持续探索并解决境内上市外资股(B 股)的问题,是公司未来发展的关键节点,公司将持之以恒的推动该项工作。股)的问题,是公司未来发展的关键节点,公司将持之以恒的推动该项工作。涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预算与承诺之间的差异。涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,

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