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1、珠海和佳医疗设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 珠海和佳医疗设备股份有限公司珠海和佳医疗设备股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 珠海和佳医疗设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人
2、郝镇熙、主管会计工作负责人王红及会计机构负责人公司负责人郝镇熙、主管会计工作负责人王红及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)何雄涛声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。何雄涛声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意意阅读。
3、阅读。公司原控股股东、实际控制人违规对外担保,以及原控股股东非经营性占公司原控股股东、实际控制人违规对外担保,以及原控股股东非经营性占用公司资金的情况,违反了上市公司监管指引第用公司资金的情况,违反了上市公司监管指引第 8 号号上市公司资金往来、上市公司资金往来、对外担保的监管要求的规定,根据公司内部控制缺陷认定标准,于内部控制对外担保的监管要求的规定,根据公司内部控制缺陷认定标准,于内部控制评价报告基准日,公司财务报告内部控制存在重大缺陷;公司原控股股东、实评价报告基准日,公司财务报告内部控制存在重大缺陷;公司原控股股东、实际控制人存在违规使用公章,违反公司印章使用及管理制度的规定,根据际控
4、制人存在违规使用公章,违反公司印章使用及管理制度的规定,根据公司内部控制缺陷认定标准,于内部控制评价报告基准日,公司非财务报告内公司内部控制缺陷认定标准,于内部控制评价报告基准日,公司非财务报告内部控制存在一般缺陷。部控制存在一般缺陷。报告期内,公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化,但由于全国报告期内,公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化,但由于全国各地的公立医各地的公立医院主要围绕院主要围绕“防疫抗疫防疫抗疫”开展工作,受部分地区疫情封控、医院防开展工作,受部分地区疫情封控、医院防控政策影响,公司医疗设备及耗材销售、医用工程项目推进不及预期,销售费控政策影响,公司医疗设备及耗材销
5、售、医用工程项目推进不及预期,销售费珠海和佳医疗设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 用的增加未能及时带来销售收入的增长。同时,公司在建的医院整体建设项目用的增加未能及时带来销售收入的增长。同时,公司在建的医院整体建设项目受疫情影响,土建进度缓慢,部分项目尚未达到医用工程实施条件,未能开展受疫情影响,土建进度缓慢,部分项目尚未达到医用工程实施条件,未能开展医疗设备采购,导致公司医疗设备代理业务和医用工程收入下降,公司营业收医疗设备采购,导致公司医疗设备代理业务和医用工程收入下降,公司营业收入规模下降;此外,受疫情防控常态化和总体经济形势下行、医保支付等宏观入规模下降;此外,受疫情防控
6、常态化和总体经济形势下行、医保支付等宏观环境影响,客户的回款周期拉长、回款能力趋弱,客户无法按时、足额给公司环境影响,客户的回款周期拉长、回款能力趋弱,客户无法按时、足额给公司回款,导致公司计提减值损失较上年同期大幅增加;回款,导致公司计提减值损失较上年同期大幅增加;另,公司对外投资参股的另,公司对外投资参股的伟思医疗股价下降导致投资收益较上年同期下降。多种因素致使公司伟思医疗股价下降导致投资收益较上年同期下降。多种因素致使公司 2021 年度年度归属上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负。未来,公司归属上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负。未来,公司将采取相应措