中航沈飞:中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于审阅公司编制的2024年年度报告及财务会计报表的书面意见.pdf

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中航沈飞:中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于审阅公司编制的2024年年度报告及财务会计报表的书面意见.pdf

中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第三次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 关于审阅公司编制的 2024 年年度报告及财务会计报表 的书面意见 中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会认真审阅了公司编制的 2024 年年度报告及财务会计报表,并对比了公司上一年度同期报告的各项财务数据(主要包括总资产、主营业务收入、营业费用、管理费用、财务费用、净利润等),发表了如下意见:一、公司编制的财务会计报表的有关数据真实地反映了公司截至 2024年12月31日的资产负债情况和2024年度的生产经营成果及现金流量情况。二、同意将公司 2024 年年度报告及 2024 年年度资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表提交公司第十届董事会第十三次会议审议。(以下无正文)中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 3 月 18 日 中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第三次会议 (此页无正文,系中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于审阅公司编制的 2024 年年度报告及财务会计报表的书面意见签署页)审计委员会委员签字:审计委员会委员签字:毛 群 王 敏 杨志明

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