安迪苏:2024年度审计、风险及合规委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告.pdf

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安迪苏:2024年度审计、风险及合规委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告.pdf

1、蓝星安迪苏股份有限公司蓝星安迪苏股份有限公司 2024 年度审计、风险及合规委员会对会计师事务所履行监督职责年度审计、风险及合规委员会对会计师事务所履行监督职责情况报情况报告告 根据上市公司治理准则国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法上海证券交易所股票上市规则蓝星安迪苏股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)和蓝星安迪苏股份有限公司审计、风险及合规委员会实施细则等有关规定,在 2024 年度,蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计、风险及合规委员会(以下简称“审计委员会”),本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,切实有效地监督会计师事务所的审计工作。现将 2024 年度审计委员会对

2、会计师事务所履行监督职责的情况报告如下:一、2024 年年审会计师事务所基本情况(一)会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立,于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”),2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照,并于2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。截至 2024年 12月 31日

3、,毕马威华振有合伙人 241人,注册会计师 1,309人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300人。毕马威华振 2023年经审计的业务收入总额超过人民币 41亿元,其中审计业务收入超过人民币 39 亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元,其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元,证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元)。毕马威华振 2023年上市公司年报审计客户家数为 98家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业

4、,批发和零售业,采矿业,房地产业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为 53 家。(二)聘任会计师事务所履行的程序 2024年 3月 25日,公司审计委员会第十七次会议审议通过了关于续聘 2024年度财务和内部控制审计机构的议案,同意聘任该所为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构,并提请董事会审议。公司第八届董事会第十七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了关于续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案,同意续聘毕马威华振会计师事务所为公司 2024 年

5、度财务和内部控制审计机构。二、2024 年年审会计师履职情况 按照审计业务约定书,遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024年度财务报告及截止 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2024 年度涉及关联财务公司存贷款情况等业务情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况

6、以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司在 2024年度按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、关键审计事项、审计调整事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司审计、风险及合规委员会实施

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