1、 1 审审阅阅报告报告 中山华利实业集团股份有限公司中山华利实业集团股份有限公司 容诚专字容诚专字2021518Z0054 号号 容诚会计师事务所容诚会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)中国中国北京北京 2 目目 录录 序号序号 内内 容容 页码页码 1 审阅报告 1-2 2 合并资产负债表 3-4 3 合并利润表 5 4 合并现金流量表 6 5 母公司资产负债表 7-8 6 母公司利润表 9 7 母公司现金流量表 10 8 财务报表附注 11-108 THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT|TAX|CONSULTING RSM China CPA LLP
2、is a member of the RSM network and trades as RSM.RSM is the trading name used by the members of the RSM network.Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right.The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.1
3、 中国北京市西城区 阜成门外大街22号1幢 外经贸大厦901-22至901-26,100037 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)RSM China CPA LLP 审审 阅阅 报报 告告 容诚专字2021518Z0054 号 中山华利实业集团股份有限公司全体股东:我们审阅了后附的中山华利实业集团股份有限公司(以下简称中山华利公司)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是中山华利公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。我们按照
4、中国注册会计师审阅准则第 2101 号财务报表审阅 的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映中山华利公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT|TAX|CONSULTI
5、NG RSM China CPA LLP is a member of the RSM network and trades as RSM.RSM is the trading name used by the members of the RSM network.Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right.The RSM network is not itself a separate legal entity
6、in any jurisdiction.2 中国北京市西城区 阜成门外大街22号1幢 外经贸大厦901-22至901-26,100037 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)RSM China CPA LLP(以下无正文,为中山华利实业集团股份有限公司容诚专字2021518Z0054 号报告之签字盖章页。)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:(项目合伙人)中国 北京 中国注册会计师:中国注册会计师:2021 年 2 月 7 日 中山华利实业集团股份有限公司 财务报表附注 11 中山华利实业集团股份有限公司中山华利实业集团股份有限公司 财务报表附注财务报表附注 截止 2020 年 12