康惠制药:康惠制药董事会审计委员会书面审核意见.pdf

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陕西康惠制药股份有限公司陕西康惠制药股份有限公司 董事会审计委员会董事会审计委员会书面书面审核意见审核意见 根据公司法、证券法、上市公司独立董事管理办法、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号半年度报告的内容与格式、公司章程和公司审计委员会议事规则等有关规定,我们作为审计委员会委员,认真审阅了公司提供的相关材料,就相关事项发表如下审核意见:1 1、关于关于公司公司 20242024 年年半半年度报告年度报告的的书面审核意见:书面审核意见:经审核,我们认为:公司编制的2024 年半年度报告客观、真实、全面的反映了公司 2024 年半年度财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,我们同意将2024 年半年度报告提交公司董事会审议。(以下无正文)陕西康惠制药股份有限公司董事会审计委员会 康玉科 窦建卫 张俊民 2024 年 8 月 19 日

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